Transparencia y Acceso a Información Pública

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRS JULIO-DIC/2019

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL E.S.E SUR ORIENTE VIGENCIA 2019

INFORME CUMPLIMIENTO DE NORMA EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR VIGENCIA 2019

CARTILLA EL AUTOCONTROL 2019

ESTADO GENERAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG” VIGENCIA 2019

INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS RESULTADOS O IMPACTOS VIGENCIA 2019

INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE CUENTAS DE COBRO TEMPORAL 

LEY 2013 DE 2019

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN, RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E 

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL DE LA ENTIDAD 

COMITÉ DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO. DECRETO 648 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD 2019 

ANULACIÓN DE FACTURAS

GLOSAS Y DEVOLUCIONES

PROCEDIMIENTO FACTURACIÓN, GESTIÓN AL USUARIO

INGRESOS POR CAJAS RECAUDADORAS RED DE SALUD SURORIENTE E.S.E 

PROCEDIMIENTO CARTERA GESTIÓN FINANCIERA 

LEY 951 DE 2005, ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

LEY 87 DE 1993

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

INFORME PORMENORIZADO CONTROL INTERNO JULIO 2019

GUÍA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA ACREDITACIÓN EN SALUD. ICONTEC

CARTILLA AUTOCONTROL

ACTUALIZACIÓN DE LAS POLITICAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

AVANCE PM AUDITORIA FACTURACIÓN, GLOSAS. VIGENCIA 2018

INFORME AUDITORIA GUBERNAMENTAL 

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AGEI

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS, GESTIÓN AL USUARIO 

ADOPCIÓN ESTATUTO Y CODIGO DE ETICA 

INFORME DE SEGUIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL 2019

CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019

INFORME DE SEGUIMIENTO PQRSF, PRIMER SEMESTRE 2019

ACTA COMITÉ INSTITUCONAL CONTROL INTERNO SEPTIEMBRE 2019

ACTA COMITÉ INSTITUCIONAL CONTROL INTERNO MARZO 2019

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NOV-MARZO 2019

AVANCE PM INFRAESTRUCTURA VIGENCIA 2018

AVANCE PM AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2018

MAPA DE RIESGOS 2018

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE 2018

Cartilla AUTOCONTROL. RED DE SALUD SURORIENTE 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ESE. JULIO – NOVIEMBRE DE 2018

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO ESE. MARZO – JUNIO DE 2018

RED SALUD SUR ORIENTE -Visita Planeación Mayo-Junio 2018

RED SALUD SUR ORIENTE – Visita Financiera Julio 2018

INFORME CONTROL INTERNO CONTRATACIÓN 2018

EL SERVIDOR PÚBLICO Y LOS VALORES ÉTICOS

RESOLUCIÓN ACTUALIZACIÓN COMITÉ CONTROL Y MEJORA

PLAN Y CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

ACTA APROBRACIÓN PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2018

ACTA PAMEC No 1.1.11.12

AUDITORIA NOMINA DICPAGOS

AUDITORIAS COMPETENCIAS

CRONOGRAMA IMPLEMENTACION NUEVO MECI

FORMATO ARQUEO DE CAJA

MECI

Ley de Transparencia

COMPRAS

SECOP

Convocatorias